1月3日,审计处组织召开内部控制建设工作专题会议,党政办公室(院长办公室、校友工作办公室)、人力资源处(教师发展中心)、财务处(招标采购办公室)、国有资产与实验室管理处(网络与信息化中心)、基建管理中心(安全与后勤管理中心)等部门工作人员参加会议,会议由审计处副处长刘力榕主持。
会上,学校内部控制建设办公室相关同志详细介绍了内部控制建设方案内容,对内部控制手册的编制要求做了具体说明,会议还听取了参会人员的意见和建议。
刘力榕副处长表示,各部门要充分认识内部控制建设的重要性,做好内部控制建设不仅是上级文件要求,更是学校推进治理体系和治理能力现代化的重要内容,是防范廉政风险的重要抓手,也是建立完善现代大学制度的现实需要。各归口管理部门应结合各自业务特点,一是要统一思想,充分认识内部控制工作的重要意义,通力合作按要求完成内控手册的编报工作。二是要对原有规章制度和业务流程进行全面梳理,按照“废、改、立”的原则,修改完善制度和流程,规范经济活动和业务活动,建立健全科学高效的内部控制体系,从制度上消除风险隐患。三是内控建设是一个长期性、系统性工作,在此次内控建设的基础上,持续优化,促进学校内控建设更加完善,管理水平进一步提升。
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