各归口管理部门:
根据《山东省教育厅关于组织开展高等学校2026年信息化建设专项内部审计工作的通知》(鲁教财函〔2026〕13号)的要求,我处决定派出审计组,对学校信息化建设项目进行专项审计。涉及重大问题或重要事项的,将追溯相关年度或进行延伸审计。
为保证审计结果的全面、准确和客观、公正,请贵单位给予积极配合,并监督审计组的工作。
一、审计范围
2023至2025年度学校在用和新建的信息化建设项目,包括但不限于科研教学类(科研项目、智慧教室、实验室信息化建设、教学科研平台等)、服务事项类(智慧校园平台建设、一卡通系统、校园安防信息化、信息化运维服务等)、基础设施类(网络系统搭建、服务器及硬件设备采购、数据中心建设等)、系统开发类(各类信息系统开发与升级等)等事项。必要时可追溯至相关年度或进行延伸审计。
下列项目不纳入本次审计范围:单次采购金额未达到学校规定招标标准的单机版、未经学校二次开发与部署、未接入校园信息系统的纯教学业务类软件;未纳入固定资产(或无形资产)管理、仅拥有使用权且不涉及学校核心业务与数据的低价值系统;零星购置,未达到学校规定招标标准的网络设备与硬件设备等。
二、需要提供的资料
请各归口部门按照附件2《资料明细表》的要求,完整、准确、及时提供相关资料。涉及多个部门的,请牵头部门主动协调、确保材料齐备。纸质版及电子版资料请于2026年5月29日前提交,逾期将影响审计工作进度。
电子版资料请发送至邮箱:sjc@sdipct.edu.cn
纸质版资料请送至东配楼1007办公室。
三、审计工作组
审计组组长:刘力榕
主 审:张 昊
联系电话:0546-7396511
下一条:关于对王晓勇等4名同志进行离任经济责任审计的公告
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